物業(yè)會計中,收取商鋪的電費應(yīng)該如何入賬,每次收取 問
你好,是的。就是這樣做分錄。 答
老師好,請問,結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,后面應(yīng)該是要附哪些附 問
就是那個成本計算單就行 答
老師,暫估的成本,后期票是進來了,有些是匯算清繳之 問
你好,匯算清繳前進來的正常做賬,后來的就需要就需要納稅調(diào)增處理了!與付款與否沒關(guān)系的 答
請問老師,做清算報告時,賬上的資產(chǎn)負債和凈資產(chǎn)都 問
同學你好 你是要注銷的嗎 答
建筑公司一般納稅人,如果領(lǐng)用材料,是否可以直接領(lǐng) 問
先計入原材料,然后再辦理領(lǐng)用手續(xù) 答

12月電費在1月初支付并開具專票,請問12月需要掛賬暫估,還是12月不做賬,1月份支付取得發(fā)票直接計:借:管理費用-電費,貸:銀行存款
答: ?你好? ?12月做費用暫估 。1月收到發(fā)票 與實際12月做賬金額一致? 。 直接附發(fā)票在附件即可? ?
我上個月購買光貓付出了一筆費用并取得發(fā)票,我借:管理費用 貸:銀行存款 結(jié)果這筆費用因為收款人賬戶不對被銀行退回了,我做的借:銀行存款 借:管理費用(紅字)對嗎?
答: 應(yīng)該是 借;銀行存款 貸;應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司租辦公室,付給房東50000,分錄如下:預付賬款-房租,貸銀行存款,我們?nèi)ゴ_發(fā)票后取得發(fā)票分錄如下:管理費用-房租 貸預付賬款,這樣對嗎
答: 你好 ; 是的。 就這樣掛 分錄的?


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2021-01-12 09:50
meizi老師 解答
2021-01-12 09:58
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