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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2021-01-11 14:26

你好,可以直接不用計提,或者計提之后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

注會取證 追問

2021-01-11 14:51

具體分錄怎么寫呢?

龍楓老師 解答

2021-01-11 15:01

借 稅金及附加
貸 應(yīng)交稅費 教育費和地方教育費
借:應(yīng)交稅費-教育費和地方教育費
貸:營業(yè)外收入

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繳納的增值稅加上消費稅)乘以7%,等于城建稅。 繳納的增值稅,加上消費稅)乘以3%等于教育附加 繳納的增值稅,加上消費稅)乘以2%等于地方教育。 這個是一般納稅人的 小規(guī)模,在這個基礎(chǔ)上都可以減半。
2022-02-16 13:36:34
借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費城建稅,地方教育教育附加,這個是計提的分錄 繳納,借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2022-01-06 16:11:59
您好!正常是要交的啊。 不過現(xiàn)在有的可以減免。
2017-03-23 18:12:49
是的,你可以在申報系統(tǒng)中手動關(guān)聯(lián)教費附加,以及地方教費。你也可以聯(lián)系納稅服務(wù)機(jī)構(gòu),他們能為你提供更多的稅收減免政策解釋。
2023-03-22 13:41:10
你好,根據(jù)你國稅實際繳納 的增值稅來申報 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2017-12-12 11:33:53
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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