
裝卸公司7,8,9三月開了裝卸費(fèi)8萬(wàn)的票,10月報(bào)季報(bào)稅時(shí)可以不交增值稅,那企業(yè)所得稅能不能把九月份多計(jì)提點(diǎn)工資,是不是可以不交企業(yè)所得稅,公司沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票,油費(fèi)的話能做成本嗎,怎么做分錄
答: 你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)當(dāng)然是不行的
去年購(gòu)買了進(jìn)項(xiàng)票抵稅現(xiàn)在被稅局查到補(bǔ)了4萬(wàn)的增值稅、3000元的滯納金,企業(yè)所得稅補(bǔ)繳了72000元,扣完款我該怎么做分錄?
答: 借:以前年度損益調(diào)整115000貸:銀行存款115000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
代扣代繳的增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅都怎么做分錄增值稅怎么當(dāng)進(jìn)項(xiàng)抵扣
答: 你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)/所得稅/增值稅/附加稅等等 貸:銀行存款


牧牧 追問(wèn)
2016-10-08 14:59
牧牧 追問(wèn)
2016-10-08 15:44
鄒老師 解答
2016-10-07 15:51
鄒老師 解答
2016-10-08 14:46
鄒老師 解答
2016-10-08 15:02
鄒老師 解答
2016-10-08 15:45