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送心意

小白老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-08 14:02

同學(xué),你好
可以做成開(kāi)辦費(fèi),新公司前期支出是正常的,但是需要發(fā)票,每筆對(duì)應(yīng)的發(fā)票跟公司賬目一致。9月的可以和4幾度一起申報(bào)收入

追問(wèn)

2021-01-08 14:03

好的,謝謝老師

小白老師 解答

2021-01-09 11:48

好的,有什么問(wèn)題可以繼續(xù)提問(wèn)的

追問(wèn)

2021-01-09 12:35

好的,老師,我還想請(qǐng)教您,這第四季度,公司里面付的原材料全是走的現(xiàn)金,發(fā)票很難取得,但有收入,不可能不做成本哈,所以我只有把這些原材料全部暫估上,但這些取不了發(fā)票,暫估將來(lái)一直在賬上也是問(wèn)題,現(xiàn)在就不知道咋處理

小白老師 解答

2021-01-09 13:49

預(yù)暫估的不能當(dāng)成本,如果沒(méi)有發(fā)票,這部分不能沖成本,需要調(diào)整增交所得稅,只能轉(zhuǎn)成內(nèi)賬處理。

追問(wèn)

2021-01-09 13:50

嗯,好的哈,謝謝老師

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同學(xué),你好 可以做成開(kāi)辦費(fèi),新公司前期支出是正常的,但是需要發(fā)票,每筆對(duì)應(yīng)的發(fā)票跟公司賬目一致。9月的可以和4幾度一起申報(bào)收入
2021-01-08 14:02:50
您好!你有收入就不要0申報(bào)了。
2017-12-07 15:05:52
可以憑發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi),沒(méi)有發(fā)票的可以做內(nèi)賬處理
2018-04-08 16:35:47
你好,可以合并做賬的。
2018-08-28 16:34:11
沒(méi)有收入增值稅可以0申報(bào) 所得稅按利潤(rùn)表填寫申報(bào) 0報(bào)不能通過(guò)
2019-01-10 12:21:10
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