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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-07 19:54

你好

借:以前年度損益調(diào)整—管理費用      ,    貸:其他應(yīng)付款—殘保金
借:其他應(yīng)付款—殘保金  ,  貸:銀行存款
注意:上面兩筆分錄的借貸方都是負數(shù)

微笑面對一切 追問

2021-01-07 19:57

老師,不知為何計入其他應(yīng)付款賬戶是啥意思呢

鄒老師 解答

2021-01-07 19:58

你好,計提還沒有繳納的時候 屬于其他應(yīng)付未付的款項,所以通過其他應(yīng)付款科目核算 

微笑面對一切 追問

2021-01-07 19:59

能否省略中間環(huán)節(jié)直接借記以前年度損益調(diào)整-管理費用紅數(shù)  貸銀行存款紅數(shù)呢?

鄒老師 解答

2021-01-07 20:00

你好,不可以省略,應(yīng)當做之前計提,繳納相反分錄才是的。

微笑面對一切 追問

2021-01-07 20:04

哦好的老師謝謝您了

鄒老師 解答

2021-01-07 20:04

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

微笑面對一切 追問

2021-01-07 20:07

老師,我記得當時我沒計提,只是后來補交的,那是不是也得走其他應(yīng)付款賬戶呢?

鄒老師 解答

2021-01-07 20:09

你好,是的,殘保金是需要通過其他應(yīng)付款科目核算的

微笑面對一切 追問

2021-01-07 20:10

哦好的老師,謝謝,祝你工作愉快!

鄒老師 解答

2021-01-07 20:11

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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看這個比例 保障金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數(shù)×1.7%-上年用人單位實際安排殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資.
2019-03-26 15:44:54
2.借:管理費用-殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
2019-08-01 15:38:28
你好!可以是可以。只是沒必要而已
2017-07-12 11:13:30
您好,用工資薪金總額*當?shù)乇壤嬎?/div>
2022-01-06 02:57:30
管理費用這個科目核算。
2018-10-11 16:43:27
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