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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-01-07 15:18

真賬實操下面有,折舊,借管理費用 貸累計折舊,
小企業(yè)會計準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為:
 借:銀行存款或現(xiàn)金等
 貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
 貸:營業(yè)外收入
 
 

11876948484884 追問

2021-01-07 15:37

老師,小規(guī)模代開專票附加稅有減免,需要全額計提再轉(zhuǎn)營業(yè)外嗎,營業(yè)外的二級科目寫啥

maize老師 解答

2021-01-07 15:45

不需要,只需要對這個交城建稅去計提就可以,這個設(shè)置其他下面,

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真賬實操下面有,折舊,借管理費用 貸累計折舊, 小企業(yè)會計準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 ? ?
2021-01-07 15:18:20
小規(guī)模納稅人全套會計分錄 1、注冊資金交存驗資戶 借:銀行存款----驗資戶 貸:實收資本 2、由驗資戶轉(zhuǎn)入基本戶 借:銀行存款----基本戶 貸:銀行存款----驗資戶 3、取備用金 借:現(xiàn)金 貸:銀行存款 4、簽定租房合同,交租金。 借:預(yù)付賬款(以前用長期待攤費用) 貸:銀行存款 5、購置電腦、辦公家俱等固定資產(chǎn)。 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 6、購置筆、紙袋等辦公用品。 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 7、支付與銷售有關(guān)和各項費用。 借:銷售費用 貸:現(xiàn)金(銀存) 8、預(yù)存稅款 借:銀行存款----納稅戶 貸:銀行存款----基本戶 9、采購商品,增值稅直接記入產(chǎn)品成本中。 借:庫存商品 貸:銀行存款 10、因匯款而產(chǎn)生的費用,及購支票等工本費。 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 11、發(fā)生銷售收入?款項收回。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅 =發(fā)票金額/(1+3%)*3% 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 12、月未預(yù)提本月工資、福利費。 借:管理費用/-銷售費用---工資 -- 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用營業(yè)費用財務(wù)費用所得稅 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。借:利潤分配---未分配利潤 貸:本年利潤
2019-02-27 15:25:17
您好!小規(guī)模企業(yè)根據(jù)行業(yè)類型不同,會計處理方式會有部分差異呢!可以提供部分使用頻率較高的會計分錄供參考。 1.購進(jìn)商品時會計分錄如何做? 借:庫存商品——XX 貸:應(yīng)付賬款——XX單位 2.銷售商品時會計分錄如何做? 借:應(yīng)收賬款——XX單位 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本時會計分錄如何做? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品——XX 4.支付貸款時會計分錄如何做? 借:應(yīng)付賬款——XX單位 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.收到銷售款時會計分錄如何做? 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:應(yīng)收賬款——XX單位 6.支付銷售費用時會計分錄如何做? 借:銷售費用——XX費用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 7.收到供應(yīng)商獎金或返利時會計分錄如何做? 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:營業(yè)外收入——XX 8.付客商銷售資金或提成時會計分錄如何做? 借:營業(yè)外支出——XX 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 9.收到員工交來押金時會計分錄如何做? 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸: 其他應(yīng)付款——XXK 10.退還員工交來押金時會計分錄如何做? 借:其他應(yīng)付款——XXK 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 11.付租金或其他押金與員工暫借款時會計分錄如何做? 借:其他應(yīng)收款——XXX 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 12.收到退還押金款或收回暫借款時會計分錄如何做? 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸::其他應(yīng)收款——XXK 13.員工報銷費用并沖銷暫借款時會計分錄如何做? 借:營業(yè)費用——XX費用 庫存現(xiàn)金/銀行存款(當(dāng)暫借款大于借款時) 貸:其他應(yīng)收款——XX 庫存現(xiàn)金/銀行存款(當(dāng)暫借款少于借款時) 14.月未結(jié)轉(zhuǎn)損益時會計分錄如何做? 借:營業(yè)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)支出 營業(yè)外支出 ( 管理/營業(yè)/財務(wù))費用 投資收益 所得稅 15.年末時將本年利潤轉(zhuǎn)入會計分錄如何做? 借:本年利潤 貸:利潤分配
2021-06-24 23:12:01
這個要求太高了。如果有這樣的,我們就不用學(xué)習(xí)了。一票包打天下。因為全國的行業(yè)這么多,賬務(wù)處理非常多的。
2018-10-22 10:43:30
你好,是小規(guī)模納稅人,發(fā)生的什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢
2022-04-09 20:15:32
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