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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-05 15:01

老師,機票款10580全是店家自己掏錢買的,跟我們銀行沒有關(guān)系的吧?

無語的籃球 追問

2016-10-05 15:07

我還是不明白,我們都沒有用銀行收也沒有支,您這樣做借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
借;銷售費用 2645 其他應(yīng)付款 2645 貸;銀行存款 5290,我搞不明白

鄒老師 解答

2016-10-05 15:00

你們的賬務(wù)處理是
借;銀行存款  貸;其他應(yīng)付款
借;銷售費用  2645  其他應(yīng)付款  2645  貸;銀行存款  5290

鄒老師 解答

2016-10-05 15:03

你好,你們收到了廠家給的2.5折,然后你們給到店家0.5折的機票款,應(yīng)當這樣處理

鄒老師 解答

2016-10-05 15:08

第一個分錄是廠家給到你們的,這一部分是需要給到店家的,然后你們還有2645是需要你們自己給到店家的補助

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你們的賬務(wù)處理是 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;銷售費用 2645 其他應(yīng)付款 2645 貸;銀行存款 5290
2016-10-05 15:00:09
你好,列入制造費用或管理費用,摘要就寫燈泡
2018-05-20 14:21:32
同學(xué)你好,正常是需要轉(zhuǎn)入公戶的;如果對方的公戶暫時不能用,可以轉(zhuǎn)入其他賬戶;但需要對方單位出證明;
2021-08-16 15:06:04
你好,借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款等科目 把軟件并入機器一起計入固定資產(chǎn)核算
2019-05-13 09:51:41
買來的東西是出售還是其他什么用途
2019-05-28 17:20:50
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