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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-07 10:58

您好,沒抵扣可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)里面先掛著

學(xué)涯上前行 追問

2021-01-07 11:23

好的,謝謝老師!

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借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 需要抵減增值稅的時候,再填進(jìn)申報表就可以,建議一定不要跨年使用,最晚要在年末進(jìn)行申報,即使不需要抵減也要申報的。
2018-10-25 10:26:48
您好,沒抵扣可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)里面先掛著
2021-01-07 10:58:13
你好 你有留抵的進(jìn)項(xiàng)就先不填寫盤稅的抵扣的進(jìn)項(xiàng)
2018-12-31 09:42:40
是的,金稅盤是你需要交稅的才可以抵扣
2019-03-07 10:53:23
這個先不填寫,后面需要抵減的時候再填寫
2020-03-05 17:35:56
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