
老師好,小規(guī)模第一季度只有一個管理費(fèi)用1080塊,對方科目是其他應(yīng)付款,資產(chǎn)負(fù)債表里負(fù)債方填一個1080,資產(chǎn)那一方怎么填啊,不知道填哪一項(xiàng)里面
答: 資產(chǎn)里沒有,未分配利潤寫個-1080
老師,做賬時,如果分錄的金額是平的,資產(chǎn)負(fù)債表會顯示嗎?如: 借:管理費(fèi)用 500 貸:應(yīng)付工資 500 借:應(yīng)付工資 500 貸:其他應(yīng)付款 500 借:其他應(yīng)付款 500 貸:銀行款 500這個分錄,在資產(chǎn)負(fù)債表時會顯示哪個數(shù)?
答: 資產(chǎn)負(fù)債表上顯示 銀行存款 -500 未分配利潤 -500
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好 我想問之前我把一筆沒有發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)做了憑證 后來都說不可以的 所以把那筆費(fèi)用做成預(yù)提郵費(fèi) 借了管理費(fèi)用 貸了其他應(yīng)付款 這樣資產(chǎn)負(fù)債表上的內(nèi)容就改變了 這種情況已經(jīng)提交的資產(chǎn)負(fù)債表還能修改嗎?不能的話怎么辦?
答: 同學(xué)。你沒有發(fā)票的你作為預(yù)提入賬,這是正確的處理。 只是沒有發(fā)票的費(fèi)用你不能稅前扣除。 納稅時要調(diào)增處理。


羅小小雪 追問
2021-01-07 10:43
森林老師 解答
2021-01-07 10:48