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送心意

小林老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-06 19:02

您好,在附表一,是的,直接填入

vivian 追問

2021-01-06 19:08

開票時(shí)候在把這里按照原來數(shù)字填寫成負(fù)數(shù)是嗎?整個(gè)過程需要到稅局去嗎

vivian 追問

2021-01-06 19:21

未開票收入納入收入來計(jì)算招待費(fèi)等其他需要比對(duì)的項(xiàng)目嗎

小林老師 解答

2021-01-06 19:55

您好,是填負(fù)數(shù),不需要去稅務(wù)局。

小林老師 解答

2021-01-06 19:55

您好,是的,您的理解非常正確

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相關(guān)問題討論
是的
2017-05-16 15:25:34
不是的,應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2018-02-09 08:26:50
你好!消費(fèi)稅一樣要繳納的。
2018-05-14 16:44:22
不對(duì),月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn),填增值稅納稅申報(bào)表后,留抵額是要按照規(guī)定手動(dòng)填入增值稅納稅申報(bào)表內(nèi)容。
2023-03-27 10:18:59
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按銷項(xiàng)的金額,比如銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)120 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 沒有抵完的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期的銷項(xiàng)稅額的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
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