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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-01-06 14:52

你好,不可以再抵扣進項稅額了。

追問

2021-01-06 15:19

謝謝老師,就是抵增值稅或者抵進項稅,只可以選一種使用是嗎,如果勞務(wù)預(yù)繳3%,我們正常預(yù)繳2%,剩下的1%還可以抵扣進項嗎

汪晨老師 解答

2021-01-06 15:20

按照分包扣除,剩余的1%不能抵扣進項

追問

2021-01-06 15:24

那如果是預(yù)繳2%的勞務(wù),是否進行分包扣除都不影響,預(yù)繳3%的勞務(wù),進行分包扣除就沒有當(dāng)做進項使用劃算對吧

汪晨老師 解答

2021-01-06 15:24

你好,是的,是這個意思的。

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相關(guān)問題討論
你好,不可以再抵扣進項稅額了。
2021-01-06 14:52:36
你好同學(xué),如果這樣的情況,你無法抵扣的同學(xué),你要總公司 方面去試一下抵扣這些發(fā)票。
2020-01-11 09:31:56
你們是清包工的,你說的是差額抵扣的吧
2020-01-11 09:54:55
你好,同學(xué)。 你預(yù)交是作為應(yīng)交稅費 預(yù)交增值稅處理。 后面的進項你是正常作為進項處理,然后開發(fā)票或收入作為銷項。 銷項-進項-預(yù)交才是你要交的
2020-04-13 11:03:18
您好 在正式申報增值稅時,還能銷項扣除勞務(wù)的進項
2021-12-27 22:24:49
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