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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2021-01-05 11:32

借:其他應付款——水費

貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)

玫兒 追問

2021-01-05 11:33

那支付物業(yè)預交費用怎么處理?

venus老師 解答

2021-01-05 11:34

一般單位,繳納的辦公用房物業(yè)費,計入:
借:管理費用-物業(yè)管理費
貸:現(xiàn)金/銀行存款
如果提前預存的物業(yè)費的話,則分錄如下:
借:待攤費用-物業(yè)費
貸:現(xiàn)金/銀行存款
每月分攤時:
借:管理費用-物業(yè)費
貸:待攤費用-物業(yè)費
每月分攤的金額為你實際所預交的總金額/所預交的月份

玫兒 追問

2021-01-05 11:36

謝謝老師?

venus老師 解答

2021-01-05 11:37

不用客氣,祝你生活愉快

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相關問題討論
借:其他應付款——水費 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)
2021-01-05 11:32:16
借:銀行存款貸:其他業(yè)務收入;借:其他業(yè)務支出貸:銀行存款
2018-07-21 17:08:13
這個的話 通過其他應付款核算 就可以了
2021-10-11 22:41:06
你好,借主營業(yè)務成本,貸銀行存款
2019-04-11 10:29:55
物業(yè)公司代收水電費的話計入到其他應付款
2024-03-20 09:26:15
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