去年做的財(cái)務(wù)費(fèi)用今年調(diào)整,用未分配利潤沖減其他應(yīng)付款對(duì)嗎?那這個(gè)錢我是借的,去年做的時(shí)候:借銀行存款,貸其他應(yīng)付,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。如果先沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,那我再怎么沖減其他應(yīng)付?是不是應(yīng)該是:借銀行存款,貸未分配利潤,然后用借其他應(yīng)付,貸銀行存款,但是銀行存款沒進(jìn)也沒出這筆款所以我想直接用未分配利潤沖其他應(yīng)付可以嗎?
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于2021-01-05 11:00 發(fā)布 ??1771次瀏覽
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maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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可以這個(gè)是可以直接做,借其他應(yīng)付款,貸未分配利潤
2021-01-05 11:03:45

你好,這個(gè)是不行的,不可以的
2021-09-02 16:20:36

您好!應(yīng)該是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呀。
2021-01-05 10:19:04

您好,未分配利潤沖減其他應(yīng)付款納稅的。
2018-10-28 20:29:13

學(xué)員,關(guān)于您提出的問題,要想正確地進(jìn)行分錄,首先需要明確前期未分配利潤金額,以及該金額來源于何處。一般情況下,前期未分配利潤金額是由累計(jì)盈余科目轉(zhuǎn)入的,則此時(shí)應(yīng)當(dāng)做的分錄為:借:其他應(yīng)付款、盈余科目 貸:銀行存款。如果前期未分配利潤金額不是由累計(jì)盈余科目轉(zhuǎn)入的,而是來自外部,則在進(jìn)行分錄的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)先考慮金額來源,然后再做分錄。
拓展知識(shí):前期未分配利潤計(jì)入當(dāng)期損益的原則,基于會(huì)計(jì)單位計(jì)算當(dāng)期損益時(shí),應(yīng)當(dāng)把已發(fā)生利潤計(jì)入當(dāng)期損益,以便公平地對(duì)待會(huì)計(jì)單位的股東。因此,關(guān)于前期未分配利潤的計(jì)入當(dāng)期損益,是會(huì)計(jì)核算中必不可少的一部分。
2023-03-13 18:24:54
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