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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-01-04 11:07

同學(xué)你好
先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅

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1.需要申報(bào),即使當(dāng)期有勾選認(rèn)證出口退稅發(fā)票的,在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》中仍需進(jìn)行填報(bào)。因此,即使您的發(fā)票已經(jīng)用于退稅認(rèn)證,但在增值稅申報(bào)時(shí)仍需要進(jìn)行申報(bào)。 2.準(zhǔn)備申報(bào)材料:您需要準(zhǔn)備好包括《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》在內(nèi)的相關(guān)申報(bào)材料。請(qǐng)確保您的申報(bào)表填寫準(zhǔn)確,并包含了所有需要申報(bào)的發(fā)票信息。區(qū)分退稅發(fā)票和內(nèi)銷發(fā)票:在填寫申報(bào)表時(shí),請(qǐng)注意區(qū)分退稅發(fā)票和內(nèi)銷發(fā)票。對(duì)于退稅發(fā)票,您需要在相應(yīng)的欄目中填寫相關(guān)信息,如發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、稅額等。填寫退稅發(fā)票信息:對(duì)于已勾選退稅的發(fā)票,您需要在申報(bào)表中填寫其相關(guān)信息。請(qǐng)注意,由于退稅發(fā)票已經(jīng)用于退稅認(rèn)證,因此在填寫稅額等關(guān)鍵信息時(shí),請(qǐng)確保與退稅認(rèn)證時(shí)的數(shù)據(jù)一致。提交申報(bào)材料:完成申報(bào)表的填寫后,您需要將申報(bào)材料提交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。您可以選擇直接到稅務(wù)機(jī)關(guān)提交材料,或者通過郵寄、數(shù)據(jù)電文等方式提交。
2024-06-04 13:37:41
同學(xué)你好 先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅
2021-01-04 11:07:49
是的,如果出口的商品不符合退稅條件,企業(yè)需要按照內(nèi)銷賬務(wù)處理,并正常按內(nèi)銷申報(bào)增值稅報(bào)表。 具體來說,企業(yè)需要按照銷售收入和適用的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額,并按照銷售成本和進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,然后計(jì)算應(yīng)納稅額。如果出口商品不符合退稅條件,企業(yè)不能享受出口退稅政策,因此需要在內(nèi)銷賬務(wù)中將其視為普通銷售進(jìn)行處理。 在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),企業(yè)需要將該商品的銷售額和對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額填入報(bào)表中的“銷售收入”和“銷項(xiàng)稅額”欄目,同時(shí)將該商品的進(jìn)項(xiàng)稅額填入報(bào)表中的“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄目。根據(jù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)計(jì)算出應(yīng)納稅額,并將其填入報(bào)表中的“應(yīng)納稅額”欄目。 總之,如果出口的商品不符合退稅條件,企業(yè)需要按照內(nèi)銷賬務(wù)處理,并正常按內(nèi)銷申報(bào)增值稅報(bào)表
2023-12-11 11:04:13
按內(nèi)銷的確認(rèn)收入,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。按表的內(nèi)容逐項(xiàng)填列
2019-04-18 17:28:48
同學(xué),老師不是很理解,你是想問那種情況?
2019-07-27 11:04:14
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