老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問(wèn)
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 公司購(gòu)買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問(wèn)
手機(jī)專票可以抵扣 答

付給員工的賠償金 借應(yīng)付福利費(fèi) 貨銀行存款 可以這樣做嗎
答: 您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 然后借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款。
發(fā)放職工福利,是直接寫借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款,還是寫借::管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款?
答: 這個(gè)的話,要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,過(guò)度一下的哈
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
比如說(shuō)職工聚餐 分錄是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 還是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款
答: 您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款


碧藍(lán)的中心 追問(wèn)
2021-01-03 21:26
郭老師 解答
2021-01-03 21:28
碧藍(lán)的中心 追問(wèn)
2021-01-04 07:26
郭老師 解答
2021-01-04 08:16