
你好,老師,請問如果之前認(rèn)證了一份發(fā)票,但在申報(bào)時(shí),沒有申報(bào)抵扣,在申報(bào)表表二,本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄填寫了金額稅額,沒有抵扣,這個(gè)月都抵扣了,請問在那一欄填寫返這份發(fā)票的數(shù)據(jù)呢?
答: 你好 去稅務(wù)局修改之前的報(bào)表 附表二35欄填寫
2月份認(rèn)證相符的增值稅發(fā)票,未在3月份申報(bào)表填報(bào)申報(bào)抵扣,現(xiàn)在6月份申報(bào)時(shí)該怎么填報(bào)申報(bào)表呢,可以將2月份認(rèn)證相符的數(shù)據(jù)填入表二中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄嗎?
答: 不能抵扣了,你問下稅局看可以去更正不
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是籌建期,還沒有收入,二月份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,沒有銷項(xiàng)抵扣,現(xiàn)填增值稅附表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,(是第25欄,期初認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,26欄,本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,27欄,期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣)
答: 是的 填26欄


敏 追問
2021-01-02 15:01
郭老師 解答
2021-01-02 15:03
敏 追問
2021-01-02 15:04
郭老師 解答
2021-01-02 15:05