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送心意

M老師

職稱初級會計師,中級會計師,注冊會計師

2021-01-01 21:57

您好,預(yù)收300的時候
借:銀行存款 300 
貸:預(yù)收賬款  300
實際銷售
借:預(yù)收賬款  300
 應(yīng)收賬款 117.6
貸:主營業(yè)務(wù)收入
 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
所以未收到的 會轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里

胡筱瀟 追問

2021-01-01 22:23

銷售分錄為借:預(yù)收賬款417.6
貸:主營業(yè)務(wù)收入360
應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)57.6
所以我們是用另外一個方法的

M老師 解答

2021-01-01 22:29

您好,也是可以的,預(yù)收的借方就是應(yīng)收。

胡筱瀟 追問

2021-01-01 22:31

那補足的分錄是什么,是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款么

M老師 解答

2021-01-01 22:32

您好,是的,如果后期收到就應(yīng)該做您說的分錄。

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您好,預(yù)收300的時候 借:銀行存款 300 貸:預(yù)收賬款 300 實際銷售 借:預(yù)收賬款 300 應(yīng)收賬款 117.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 所以未收到的 會轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里
2021-01-01 21:57:01
您好!你直接做到本月的。
2017-03-25 16:29:26
你好,呃呃,完全一樣的呢
2019-06-29 12:27:32
你好,是購進(jìn)開具發(fā)票,還是銷售開具發(fā)票。 如果是單位之間,需要通過公對公結(jié)算貨款才是啊?
2021-08-25 20:17:06
貨物你暫估 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 開了發(fā)票借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2019-07-03 08:44:24
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