因為現(xiàn)在是年末了,我們進項稅有的沒抵扣的,可以再留繼續(xù)留抵呢,還是說給他進項稅轉(zhuǎn)出還有一個問題,就是我進項稅之前已經(jīng)給他抵扣了一筆,抵扣了一筆,然后嗯,但是現(xiàn)在進項稅這欄里的余額還在借方,我要是給他轉(zhuǎn)出的話,是不是還得寫個分錄這個分錄借貸怎么寫?我應該寫借是管理費用貸那個進項稅轉(zhuǎn)出還是這么寫對不對?麻煩您告訴我一下這個分錄在怎么寫唄。
小魚兒
于2020-12-31 12:56 發(fā)布 ??1574次瀏覽
- 送心意
王老師1
職稱: 會計從業(yè)資格
2020-12-31 12:58
進項稅若沒抵扣的,可以留抵
您好,發(fā)生了進項轉(zhuǎn)出的情形才需要進項轉(zhuǎn)出,如果你只是要做平進項稅額這個科目的話,那是把該科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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進項稅若沒抵扣的,可以留抵
您好,發(fā)生了進項轉(zhuǎn)出的情形才需要進項轉(zhuǎn)出,如果你只是要做平進項稅額這個科目的話,那是把該科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-12-31 12:58:29

你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
2019-11-09 11:03:25

進項稅額轉(zhuǎn)出借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-03-11 16:18:17

你好 ;? ? 意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣處理 。要轉(zhuǎn)出 ??
2021-09-14 14:00:00

做福利費的時候,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金
2021-06-22 06:33:18
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