
老師,你好,我想咨詢一下稅務(wù)的問(wèn)題,比如我2017年的不含稅收入為10萬(wàn),17年總共交了1萬(wàn)的稅款(其中有2000是交16年12月的增值稅),2017.1-12應(yīng)納增值稅合計(jì)為9000(其中有1000在2018.1月交納),我就想問(wèn)一下,我17年增值稅的稅負(fù)應(yīng)該怎么算呢,是用10000/100000還是用9000/100000
答: 你好,用17年的增值稅應(yīng)納稅額除以收入計(jì)算 而不是按2017年實(shí)際繳納稅款金額計(jì)算的
負(fù)稅率=應(yīng)納增值稅稅額/不含稅收入,這里的收入是差額前的還是差額后的?
答: 同學(xué)你好 收入是差額扣除以后的收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷(xiāo)售收入含不含增值稅?營(yíng)業(yè)收入含不含增值稅?產(chǎn)值含不含增值稅?
答: 銷(xiāo)售收入可能含稅,也可能不含稅,如含稅的銷(xiāo)售收入,就是含增值稅的,不含稅銷(xiāo)售收入就是不含稅的。 營(yíng)業(yè)收入不含增值稅。產(chǎn)值是含增值稅的。

