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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-12-30 12:37

您好,動產的租賃是13%

嘉嘉 追問

2020-12-30 12:42

我是是建筑公司

嘉嘉 追問

2020-12-30 12:43

實際發(fā)生業(yè)務是在工地幫甲方運土

嘉嘉 追問

2020-12-30 12:44

那我是開租賃發(fā)票還是運輸發(fā)票?

嘉嘉 追問

2020-12-30 12:44

運輸發(fā)票又是開幾個點,帶車帶人工作的那種

東老師 解答

2020-12-30 12:53

我看應該按照交通運輸開票,稅率是9%

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相關問題討論
租賃期是2年,但是你16年的損益,16年只能確認一年的收入
2018-09-05 11:26:29
你好 你說的是稅率嗎
2021-08-17 16:57:17
你好同學,你說的是房屋租賃稅嗎?
2021-08-22 17:21:05
你好,是經營租賃的嗎
2020-07-14 10:39:01
您好!借:管理費用-租賃費 貸:現(xiàn)金。
2016-09-27 09:55:11
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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