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張英
于2020-12-30 09:45 發(fā)布 ??1402次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-12-30 09:47
您好,已經(jīng)跨年了需要通過以前年度損益調(diào)整科目的
張英 追問
2020-12-30 11:55
是發(fā)票一直沒到,如果發(fā)票到了可以重新入賬做成借管理費用貸其他應付款嗎
東老師 解答
2020-12-30 11:57
跨年的不行,跨年管理費用要用以前年度損益調(diào)整代替
2020-12-30 12:00
那發(fā)票來了應該怎樣做賬呢?具體會計分錄怎樣寫?
2020-12-30 12:05
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應付款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-12-31 09:26
如果以前年底沒有做過沒分配利潤這個科目直接寫這個科目可以嗎?直接是本年利潤
2020-12-31 09:30
不行,跨年的只能通過以前年度損益調(diào)整
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你好老師,黨建經(jīng)費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調(diào)整就可以了
生物科技公司購買的扳手硅膠u型條可以計入管理費用貸其他應付款法人嗎?貨物運輸費呢
答: 你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你看一下可以借其他應付款貸管理費用嗎,這樣做對不對
答: 您好,是什么樣的業(yè)務呢
老師我想問下招聘部主管出差取得的住宿費和通行費電子普票,勾選系統(tǒng)里勾選了,那是直接總賬錄入憑證:借:管理費用差旅費借:進項稅,貸:其他應付款—員工就可以了,還是需要增加所有供應商都要走應付系統(tǒng)里錄入發(fā)票?
討論
新辦的公司沒有開戶,發(fā)生費用借管理費用,貸其他應付款,后面怎么沖其他應付款呢?充的時候需要什么票據(jù)?
借管理費用開辦費貸其他應付款 老師我怎么把開辦費轉(zhuǎn)成前期投入 不計入當期損益呢
老師,去年付了一半的錢是一萬,發(fā)票對方開全款2萬的,我忘記做其他應付款了。今年再付一萬,但是發(fā)票在去年的賬本里。這樣要怎么做賬,也直接進管理費用嗎
2017年12月,會計計提了147萬管理費用,2018年4月收到業(yè)務發(fā)票,沖了100萬。 2019年5月又收到發(fā)票143萬元,會計不知道之前沖了100萬,于是又沖了計提的147萬,導致其他應付款借方有96萬元余額,請問該怎么調(diào)賬???
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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張英 追問
2020-12-30 11:55
東老師 解答
2020-12-30 11:57
張英 追問
2020-12-30 12:00
東老師 解答
2020-12-30 12:05
張英 追問
2020-12-31 09:26
東老師 解答
2020-12-31 09:30