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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-09-27 10:10

現(xiàn)在是發(fā)票我們已經(jīng)認證了 對方誤點作廢   我想說還要做什么進項稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理

sancy 追問

2016-09-27 10:14

1.進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么處理2.如果本月原來增值稅是3000 進項稅轉(zhuǎn)出500   那么當(dāng)月的應(yīng)交增值稅是不是按2500計提  3.本月附加稅是不是也按2500計提

宋生老師 解答

2016-09-27 10:02

您好!是的。在下個月報稅的時候轉(zhuǎn)出來。
建議你先找專管員說明情況,看他要求你怎么處理,不要等被查到后再處理

宋生老師 解答

2016-09-27 10:13

您好!這個要看你是買什么了。
原發(fā)票入的是什么科目進項稅額轉(zhuǎn)出就入什么科目。假如是原材料,那么這筆稅金就進原材料如下:
借:原材料
           貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

宋生老師 解答

2016-09-27 10:16

您好!分錄上面說了。
你說的原來的增值稅是3000是進項3000還是銷項3000,還是應(yīng)交的有3000.
如果你應(yīng)交的有3000,那么現(xiàn)在就該交3500,附加稅也按3500計算。

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您好!是的。在下個月報稅的時候轉(zhuǎn)出來。 建議你先找專管員說明情況,看他要求你怎么處理,不要等被查到后再處理
2016-09-27 10:02:04
你好,只是把對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出,應(yīng)付賬款并沒有增加的
2018-03-06 10:26:24
你好,對應(yīng)這個可以直接勾選平臺 那個勾選抵扣,這已抵扣,你查詢之后前面框√ 你=去掉就可以,這樣不需要進項稅額轉(zhuǎn)出了,分錄不需要做了,對方拿走發(fā)票你不需要做賬
2021-04-30 08:39:24
您好!這個作廢是不會有處罰的
2019-10-12 12:01:35
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2022-01-11 06:21:04
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