
老師,想問(wèn)下,如果7月份抵扣聯(lián)還沒有認(rèn)證抵扣,記賬聯(lián)要怎么做分錄
答: 你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
我想問(wèn)下老師,我這個(gè)月收到了采購(gòu)商品的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),但是我這個(gè)月不去稅局認(rèn)證,怎么做分錄???
答: 你好!不做賬或者做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專票開了當(dāng)月沒有認(rèn)證,當(dāng)月需要做賬不,真正認(rèn)證抵扣月份時(shí)候咋樣做分錄,
答: 你好,看你是否決定入賬了 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)


曉海老師 解答
2016-09-26 17:52
曉海老師 解答
2016-09-26 17:58