合作開(kāi)發(fā)合同是否繳納印花稅? 問(wèn)
下午好親!是技術(shù)開(kāi)發(fā)吧,要按技術(shù)開(kāi)發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開(kāi)專票還是普 問(wèn)
那個(gè)直接開(kāi)普票就行 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問(wèn)
沒(méi)明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問(wèn)
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)事務(wù)所對(duì)企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)該開(kāi)具6%的專 問(wèn)
你好,是的,就是這樣了。 答

企業(yè)與客戶簽訂的合同約定不含稅銷售額為10萬(wàn)元,合同中約定的付款期為40天。如果對(duì)方可以在20天內(nèi)付款,將給予對(duì)方3%的銷售折扣,即3000元。由于企業(yè)采取的是銷售折扣方式,折扣額不能從銷售額中扣除請(qǐng)?zhí)岢鲈撈髽I(yè)的增值稅納稅籌劃方案
答: 你好,如果對(duì)方可以在20天內(nèi)付款,將給予對(duì)方3%的銷售折扣,這個(gè)就是現(xiàn)金折扣,按照新準(zhǔn)則是可以直接沖減收入的
企業(yè)與客戶簽訂的合同約定不含稅銷售額為10萬(wàn)元,合同中約定的付款期為40天。如果對(duì)方可以在20天內(nèi)付款,將給予對(duì)方3%的銷售折扣,即3000元。由于企業(yè)采取的是銷售折扣方式,折扣額不能從銷售額中扣除請(qǐng)?zhí)岢鲈撈髽I(yè)的增值稅納稅籌劃方案
答: 您好,按照您的描述,您的這種情況應(yīng)該屬于現(xiàn)金折扣的方式。銷售額應(yīng)該按照10萬(wàn)的全額來(lái)納稅,3000元的折扣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)與客戶簽訂的合同約定不含稅銷售額為10萬(wàn)元,合同中約定的付款期為40天。如果對(duì)方可以在20天內(nèi)付款,將給予對(duì)方3%的銷售折扣及3000元,由于企業(yè)采取的是銷售折扣方式,折扣額不能從銷售額中扣除,企業(yè)應(yīng)按照10萬(wàn)元的銷售額計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅款,這樣增值稅銷項(xiàng)稅額=10×13%=1.3萬(wàn)元,請(qǐng)?zhí)岢鲈撈髽I(yè)的納稅籌劃方案。
答: 你好,同學(xué) 可以考慮把這個(gè)折扣作為商業(yè)折扣處理開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅就是(10-折扣)進(jìn)行計(jì)算

