
老師:年度所得稅匯算時,會因招待費調(diào)整,而退所得稅,可否在12月做分錄調(diào),如何做,如果現(xiàn)招待費10000元,未超收入的千分之五。
答: 您好,您是什么意思?是做退稅的分錄嗎?
年度所得稅清繳,公司虧損,但招待費超支,需交所得稅嗎
答: 招待費超支的金額調(diào)增應(yīng)納稅所得額,與原虧損一起計算實際應(yīng)納稅所得。超出部分并不需要單獨交稅。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,企業(yè)虧損免年度所得稅,年度匯算還需要填寫業(yè)務(wù)招待費、宣傳費的扣除數(shù)嗎?
答: 企業(yè)虧損,年度匯算需要填寫業(yè)務(wù)招待費、宣傳費的扣除數(shù)。

