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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-09-25 21:14

老師,我們是人力資源公司那我們代墊的對方單位的社保公積金,收取服務費,那我是按代墊的社保公積金和服務費交稅嗎?要是按合計交稅,這筆收入如何賬務處理?

v呼其v 追問

2016-09-25 21:35

怎么申請呢?我們是一般納稅人,要變?yōu)楹喴渍魇諉幔?/p>

曉海老師 解答

2016-09-25 21:00

你好!物業(yè),旅游業(yè)

曉海老師 解答

2016-09-25 21:34

你好,你們也可以申請差額征稅

曉海老師 解答

2016-09-25 21:37

你們年銷售額超過500萬了嗎?原來你們是交營業(yè)稅的吧,

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相關問題討論
你好!物業(yè),旅游業(yè)
2016-09-25 21:00:38
差額征收是收入減去可抵減金額,以計算出的差額作為繳稅依據(jù)。各類服務業(yè)可抵減的項目是不相同的。比如旅游業(yè)可以收到的款項扣除旅游景點門票費,住宿費,餐費等等。
2018-11-12 00:18:34
你好,加計抵減是抵減進項稅額的10%。
2020-05-16 16:39:09
對。強制升為一般納稅人
2018-11-29 13:10:46
試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。 根據(jù)這個定義是不可以的
2020-08-04 23:20:19
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