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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-24 08:57

如果9月調(diào) 過來,這錢用出去沒有發(fā)票了,發(fā)票都裝訂在以前月份了。

手心的百合 追問

2016-09-24 08:59

當(dāng)時前任會計掛的是其他應(yīng)付款,   如果借:其他應(yīng)收款  貸:銀行存款   肯定要有一筆銀行記錄單,現(xiàn)在老板根本不沒錢啊,工資都三個月沒發(fā)了。

手心的百合 追問

2016-09-24 09:08

還是有點不明白,前期 ??钷D(zhuǎn)入私戶是這樣做的:借:其他應(yīng)付款   貸:銀行存款      支出專款是直拉沖減了其他應(yīng)付款。其他應(yīng)付款現(xiàn)在期末余額為0,如果借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款     我增加了這兩個科目就增加了科目余額。現(xiàn)金收回那么多錢也沒地方支啊。

手心的百合 追問

2016-09-24 09:12

實際沒有收回,我的意思是以收到現(xiàn)金的名義來表示,當(dāng)時掛入的往來已經(jīng)回公司。

鄒老師 解答

2016-09-24 08:55

你好,在9月份調(diào)整過來就可以了
借;其他應(yīng)收款   貸;銀行存款
借;庫存現(xiàn)金   貸;其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2016-09-24 08:59

你好,這個只是往來調(diào)賬,不涉及費用的 不需要發(fā)票

鄒老師 解答

2016-09-24 09:11

你好,收回現(xiàn)金要存入銀行賬戶,然后按規(guī)定支出的

鄒老師 解答

2016-09-24 09:15

真的有點被繞暈的感覺
實際沒有收回,怎么當(dāng)時掛的往來已經(jīng)回公司了,是不是有點矛盾

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相關(guān)問題討論
收到其他經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入
2017-08-21 19:03:18
你好,是的 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2016-09-14 15:33:59
你好,先收到,貸方應(yīng)當(dāng)計入其他應(yīng)付款 實際支出的時候,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
2019-06-19 16:45:26
您好!可以的。
2017-06-05 10:14:35
借;管理費用等科目 貸;其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款
2016-12-03 14:31:02
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