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送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2020-12-18 11:10

借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅
貸:管理費用

西西 追問

2020-12-18 11:16

我什么時候抵扣呢?

王老師1 解答

2020-12-18 11:18

你有應納稅額的時候就可以抵減

西西 追問

2020-12-18 11:41

技術維護費也放在管理費用里面嗎?

王老師1 解答

2020-12-18 12:53

您好,是的,一樣處理

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金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 借:管理費用-820 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-09-20 16:09:07
您好 請問本期有增值稅需要繳納么
2020-06-06 15:39:20
借管理費用—辦公費貸銀行存款 抵稅時借應交稅費—應交增值稅貸管理費用—辦公費 一般納稅人用減免稅款明細科目。
2018-03-29 13:22:33
您好,是的,這里的技術維護費是稅控盤的維護費。
2018-08-04 15:01:24
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