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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-18 09:27

您好,您說的減免是指的什么

寧兒 追問

2020-12-18 09:27

稅控代理服務(wù)費(fèi)300

東老師 解答

2020-12-18 09:28

哦,可以下月再減免也是可以的。

寧兒 追問

2020-12-18 09:31

恩行!那我下個月申報增值稅的時候把這個申報一下!之前是300!紅沖了300!又開了280的!申報減免稅的時候就申報280就行了吧

東老師 解答

2020-12-18 09:33

對, 實(shí)際是多少就填寫減免多少就行

寧兒 追問

2020-12-18 09:39

嗯嗯好的

東老師 解答

2020-12-18 09:40

嗯,幫忙給個五星好評,多謝了

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處置未抵扣過進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)應(yīng)按簡易辦法征收增值稅,按不含稅銷售額的4%計(jì)算稅額再減半繳納。按增值稅申報表的邏輯關(guān)系,納稅人在申報時應(yīng)該在附表一第二部分簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)中填寫銷售額及按4%計(jì)算出的稅額,再將銷售額填入主表第5欄,將按4%計(jì)算出的稅額填至主表21欄,將減免稅額(按4%計(jì)算出的稅額的50%)填至主表23欄。實(shí)際操作時,當(dāng)主表19欄金額小于主表23欄的減免額時,會出現(xiàn)提示要求重新填寫報表并不予通過。個人認(rèn)為是程序編寫錯誤,請查驗(yàn)。--------------------------.
2017-06-26 13:37:46
您好,您說的減免是指的什么
2020-12-18 09:27:36
您好,這個減免是金稅盤發(fā)票或者是開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵扣。
2018-06-10 16:27:11
你好,小規(guī)模的話沒超過30萬,增值稅,城建稅和教育附加以及地方附加免稅,印花稅不免
2019-09-12 17:11:26
您好,把免稅銷售額填寫到第10行,第1、2列,免的增值稅填寫到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47
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