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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-12-17 12:00

你好!沒明白你意思。
這個返點是你們要付出去是嗎 ?

天天向上 追問

2020-12-17 12:04

是要收客戶的,這個賣出價69120=64600+扣返點2520+利潤2000

宋生老師 解答

2020-12-17 13:50

你好!這個你不用分那么細,對于你們來說
你們就是做69120的收入。借應收賬款69120 貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅。

天天向上 追問

2020-12-17 14:32

內(nèi)的要做細些,我做了分錄沒法平

宋生老師 解答

2020-12-17 14:34

你好!沒明白你意思。你銷售的時候做這個分錄就好了。
如果另外有別的業(yè)務,就做對應的分錄

天天向上 追問

2020-12-17 14:55

就是說我做出來利潤應該是2000,如果按你說的69120-64600=4520

宋生老師 解答

2020-12-17 15:01

你好!是的。因為你收是收了那么多錢。
所以我上面問你這個返點你要不要付出去

天天向上 追問

2020-12-17 15:08

如果說應該付,但實際沒有付

宋生老師 解答

2020-12-17 15:12

你好!這個分錄就是這樣了。

如果你以后要付,再在支付的時候計入成本費用。

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相關問題討論
你好!沒明白你意思。 這個返點是你們要付出去是嗎 ?
2020-12-17 12:00:46
您好,這個的話,你們是可以,沖減收入的,,你們給客戶的,確認銷售費用
2024-03-03 16:47:23
你好,請問服務費返點的發(fā)票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
借:管理費用 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2017-09-12 15:37:07
借:管理費用 6000 貸:其他業(yè)務收入 6000/1.03 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6000/1.03*3%
2017-09-12 17:25:56
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