
過春節(jié)給客戶送禮直接給的現(xiàn)金走什么科目怎么做賬呢,
答: 您好,這個(gè)計(jì)入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)就行
老師,你好,請(qǐng)問公司捐贈(zèng)給另一公司現(xiàn)金,這筆款入哪個(gè)科目,怎么做賬?對(duì)方公司要出具什么東西給到我們公司?
答: 您好!計(jì)入營業(yè)外支出-捐獻(xiàn)支出科目就可以了。 一般這樣的雙方擬定一個(gè)協(xié)議就行了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好。我們是按照對(duì)公流水做賬,因?yàn)闆]有人做現(xiàn)金賬,沒有通過流水的都是庫存現(xiàn)金支付的,為什么做到最后這兩個(gè)科目還形成負(fù)數(shù)了
答: ?你好;? ? ?這些應(yīng)該是 有個(gè)人墊付的情況把。 你庫存現(xiàn)金 借方?jīng)]有金額。 你一直做貸方 肯定會(huì)負(fù)數(shù)的;? ??
我之前的會(huì)計(jì)將農(nóng)行9271卡用庫存現(xiàn)金科目去核算了,如果農(nóng)行9271卡提現(xiàn),我該如何做賬。,對(duì)內(nèi)的
我之前的會(huì)計(jì)將農(nóng)行9271卡用庫存現(xiàn)金科目去核算了,如果農(nóng)行9271卡提現(xiàn),我該如何做賬
之前沒做賬只有部分科目有,現(xiàn)在用軟件建賬,錄入期初都提示試算不平衡,這種情況要怎么做呢、比如我錄入庫存現(xiàn)金一萬,提示試算不平衡
們公司代股東方交稅,股東方于當(dāng)月把稅金轉(zhuǎn)給我們,這種情況我們做賬要做入稅金科目嗎?還是只掛往來就可以了,現(xiàn)金流是記06還是07呢
請(qǐng)問真賬實(shí)操里面的期初余額在哪里下載?為什么在做賬系統(tǒng)里做的憑證都是對(duì)的,出來的像庫存現(xiàn)金類科目的為啥期末借貸方余額都有?


宋生老師 解答
2016-09-21 11:22
宋生老師 解答
2016-09-21 11:34