
10月開具紅字發(fā)票信息表,未收到紅字發(fā)票,申報增值稅時系統(tǒng)必須做進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做賬,在11月收到上個月已報進項稅額轉(zhuǎn)出的紅字發(fā)票如何做分錄?
答: 你好,只要在10月憑紅字信息表做借原材料或管理費用等負數(shù)金額, 貸應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)付賬款等負數(shù)金額,11月收到紅票不用再做分錄
進項發(fā)票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅字發(fā)票的進項是不是在申報增值稅時在附表二填進項轉(zhuǎn)出?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額


DYY云 追問
2020-12-10 14:19
meizi老師 解答
2020-12-10 14:21
DYY云 追問
2020-12-10 14:23
meizi老師 解答
2020-12-10 14:27
DYY云 追問
2020-12-10 14:36
meizi老師 解答
2020-12-10 14:42