
我想問(wèn)一下就是本月材料對(duì)單掛賬怎么做分錄 就是只有對(duì)單知道多少錢 人家也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也沒(méi)有付款,收到發(fā)票時(shí)又怎么處理
答: 同學(xué),你好,收到材料可以先做暫估:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估
設(shè)備保養(yǎng) 用了10萬(wàn),已付款了對(duì)方,但當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票,考慮到是保養(yǎng),同時(shí)金額挺大的,而且保養(yǎng)期是1年,那這個(gè)時(shí)間根據(jù)發(fā)票怎么做分錄啊?
答: 這個(gè)可以按年進(jìn)行攤銷費(fèi)用處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司融資租賃一臺(tái)叉車,分期付款如何做分錄,那邊開(kāi)發(fā)票都是付了一期開(kāi)一次發(fā)票
答: 您好!借固定資產(chǎn) 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款。 然后每次借長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸現(xiàn)金。


甜甜的茉莉 追問(wèn)
2020-12-10 10:03
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-12-10 10:07