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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-12-09 13:07

您好。
您可以把收入補到現(xiàn)在,超過30萬元需要全額納稅,
正規(guī)處理是發(fā)生應該確認收入申報納稅申報表錯誤的更正申報,但是這樣你會有罰款和滯納金,
如果你不想交稅,那你就按月做,然后更正前面的報表,只是這樣會有罰款和滯納金

小魚兒 追問

2020-12-09 13:35

全部都在當月確認收入,交1%的增值稅和附加稅,行不行

玲老師 解答

2020-12-09 13:39

你好
要是稅局不查這樣做可以  

小魚兒 追問

2020-12-09 13:40

前期的網(wǎng)店費用發(fā)票可以在12月做費用一起扣除么

玲老師 解答

2020-12-09 13:41

你好
有發(fā)票的可以一起做 稅前扣除 

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您好。 您可以把收入補到現(xiàn)在,超過30萬元需要全額納稅, 正規(guī)處理是發(fā)生應該確認收入申報納稅申報表錯誤的更正申報,但是這樣你會有罰款和滯納金, 如果你不想交稅,那你就按月做,然后更正前面的報表,只是這樣會有罰款和滯納金
2020-12-09 13:07:09
你好 ;你們確實是沒有業(yè)務內(nèi)容發(fā)生。 直接0報就行了。??
2021-12-02 15:08:25
你好,長期零申報是容易引起稅局預警系統(tǒng)的警示的
2022-03-05 11:12:24
一般納稅人13%的稅率。
2022-12-02 14:39:01
你好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進項時:   借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項時:   借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額   貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   二、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時   借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出   貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   (1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,表示留抵,不用再做賬。   (2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,表示應該繳納的,則先做下面分錄:   借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應交稅費——未交增值稅   繳納時 :   借: 應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2021-07-12 17:35:52
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