我想請聯(lián)系個問題。我有一個小規(guī)模的商貿(mào)公司,18年成立,下面有一個拼多多的店鋪,19年2月開的,19年合計銷售額19萬,20年截止11月銷售額,五十萬,前期都是零申報,沒有做過收入,只有最后一個季度超30萬了,現(xiàn)在我想規(guī)范點,怎么補呢?一起補的話是不是就不能享受季度銷售額小于三十萬的年征增值稅的問題啊,如果前期不補的話,有啥風險啊,后期如果轉(zhuǎn)為一般納稅人,被稽查出來的話,那些收入也要按13%的稅額補交么
小魚兒
于2020-12-09 12:49 發(fā)布 ??908次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-12-09 13:07
您好。
您可以把收入補到現(xiàn)在,超過30萬元需要全額納稅,
正規(guī)處理是發(fā)生應該確認收入申報納稅申報表錯誤的更正申報,但是這樣你會有罰款和滯納金,
如果你不想交稅,那你就按月做,然后更正前面的報表,只是這樣會有罰款和滯納金
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您好。
您可以把收入補到現(xiàn)在,超過30萬元需要全額納稅,
正規(guī)處理是發(fā)生應該確認收入申報納稅申報表錯誤的更正申報,但是這樣你會有罰款和滯納金,
如果你不想交稅,那你就按月做,然后更正前面的報表,只是這樣會有罰款和滯納金
2020-12-09 13:07:09

你好 ;你們確實是沒有業(yè)務內(nèi)容發(fā)生。 直接0報就行了。??
2021-12-02 15:08:25

你好,長期零申報是容易引起稅局預警系統(tǒng)的警示的
2022-03-05 11:12:24

一般納稅人13%的稅率。
2022-12-02 14:39:01

你好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進項時:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項時:
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
二、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
(1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,表示留抵,不用再做賬。
(2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,表示應該繳納的,則先做下面分錄:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
繳納時 :
借: 應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
2021-07-12 17:35:52
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小魚兒 追問
2020-12-09 13:35
玲老師 解答
2020-12-09 13:39
小魚兒 追問
2020-12-09 13:40
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2020-12-09 13:41