
老師:之前納稅申報(bào)時(shí)把應(yīng)稅貨物銷售額漏寫了, 怎么辦呢? 1) 是把本月+之前漏寫的求和一起申報(bào)到 欄2嗎?( 不含稅金額)2)只填本月數(shù)據(jù), 之前的沒填就不管了呢? (不含稅金額)因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)不填也不影響最終納稅金額
答: 主表漏嗎,這個(gè)第一欄是不是對(duì)的,是對(duì)可以, 2 按這就可以,你這個(gè)一次都填寫之前我看學(xué)員反饋這個(gè)保存不了,會(huì)提示2行不能大于1行,
老師,請(qǐng)問“應(yīng)稅貨物銷售額”指的是含稅金額還是不含稅金額
答: 你好 不含稅的,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到2022年年物業(yè)費(fèi)106000元,不含稅金額100000元,稅額6000元,2021年收到的,并開了票相當(dāng)于2021年要把稅交掉,那稅額6000算是2021年的收入么?
答: 您好 稅額6000不算是2021年的收入


陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2020-12-07 09:50
maize老師 解答
2020-12-07 09:59
maize老師 解答
2020-12-07 09:59
maize老師 解答
2020-12-07 10:00