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送心意

班助小琪

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-12-02 14:40

你好,沒開票,就做   借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款  ,收到款,相應(yīng)的開了對應(yīng)的發(fā)票就是    借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入

緣來 追問

2020-12-03 09:57

對方不需要開票,要記入主營業(yè)務(wù)收入么?

班助小琪 解答

2020-12-03 09:58

不需要開票也要計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,按照無票收入,申報(bào)增稅。

緣來 追問

2020-12-03 09:59

還有不是預(yù)付款,是按進(jìn)度撥工程款怎么做賬呢?

班助小琪 解答

2020-12-03 10:03

不管是預(yù)付款,是按進(jìn)度撥工程款都計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,只是時(shí)間點(diǎn)不同,預(yù)付款要等工程開工以后,按照進(jìn)度夠沖抵  預(yù)付款就確認(rèn)收入。比如簽訂合同收到預(yù)付30%款項(xiàng),那就等完工差不多30%左右就可以確認(rèn)這筆收入。

緣來 追問

2020-12-03 12:06

哦,謝謝肖肖老師

緣來 追問

2020-12-03 12:07

要是我們撥付給下面班組呢?

緣來 追問

2020-12-03 12:20

是借:工程成本,貸:應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。還是直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款?工人工資月末需轉(zhuǎn)入成本么?謝謝老師

班助小琪 解答

2020-12-03 13:41

是借:工程成本,貸:應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。工人工資月末需要轉(zhuǎn)入成本

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相關(guān)問題討論
一般只有后一個(gè)分錄的,前一個(gè)不太準(zhǔn)確的
2019-12-31 16:26:33
你好,沒開票,就做 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 ,收到款,相應(yīng)的開了對應(yīng)的發(fā)票就是 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-12-02 14:40:12
你好,貸方是工程結(jié)算科目
2018-05-11 16:36:56
您好 借銀行存款預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 可以做收款憑證
2020-10-06 12:05:23
您好,是的,都要做這個(gè)分錄的,因?yàn)槭盏娇顣r(shí),沒有確認(rèn)進(jìn)度。
2017-03-15 21:00:35
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