我方已認證抵扣了的發(fā)票,銷售方誤操作提交了沖紅信息表,我怎么去撤銷這個信息表!怎么操作呢
隔壁王老二
于2020-11-30 10:17 發(fā)布 ??1035次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-11-30 10:17
你好
紅紅字信息表審核通過了嗎
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你好
紅紅字信息表審核通過了嗎
2020-11-30 10:17:49

購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2021-09-18 09:37:03

你好 是數(shù)電發(fā)票嗎是嗎?
2023-11-28 10:32:03

你好 已經(jīng)上傳稅務系統(tǒng) 去找專管員幫你刪除
2022-04-29 10:40:43

讓對方給你電子版的信息表
你點開開票頁面然后點負數(shù),導入開具
2019-09-23 10:30:39
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隔壁王老二 追問
2020-11-30 10:22
郭老師 解答
2020-11-30 10:23