
老師,節(jié)日快樂(lè),現(xiàn)在你能教我零申報(bào)嗎?上個(gè)月開(kāi)了一張8萬(wàn)多的稅票又給我第一次弄,沒(méi)有選到稅率,本來(lái)應(yīng)該開(kāi)3%的開(kāi)成6%的了,公司要多交稅了,現(xiàn)在我不知道這8萬(wàn)多做在哪個(gè)收入里
答: 你好,登錄國(guó)稅網(wǎng)站,填寫(xiě)計(jì)稅依據(jù)(不含稅收入)申報(bào)就可以了
老師好,請(qǐng)問(wèn)這是什么意思?申報(bào)表里的多交稅了?怎么產(chǎn)生的呀?
答: 這個(gè)要看一下你前期申報(bào)的情況 一般這個(gè)行是自動(dòng)帶出來(lái)的,如果 申報(bào)沒(méi)有錯(cuò)就不用管
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我的單位是報(bào)社,有的員工不定期有超產(chǎn)獎(jiǎng),申報(bào)個(gè)稅時(shí)候可以把超產(chǎn)獎(jiǎng)填入哪個(gè)申報(bào)表啊?(我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)年底要把因得超產(chǎn)獎(jiǎng)多交稅的那部分稅返給個(gè)人)我該怎么操作?
答: 你好同學(xué) 這個(gè)是并入工資里報(bào)個(gè)稅的,同學(xué)
18年12月有多交稅金但是19年1至4月都沒(méi)有抵減這筆稅金,5月份我們想抵減這筆稅金,申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在哪個(gè)表格的那一個(gè)格
上個(gè)月個(gè)稅申報(bào)少給員工扣除子女專(zhuān)項(xiàng)附加了,導(dǎo)致人家多交稅了,怎么辦
公司有給員工買(mǎi)雇主責(zé)任險(xiǎn),相當(dāng)于意外傷害險(xiǎn),這個(gè)要填入個(gè)稅申報(bào)列表里嗎?不填是不是可能多交稅???
經(jīng)理是兩家公司的股東,現(xiàn)在在其中一家公司申報(bào)個(gè)稅,如果在另一家公司也申報(bào)個(gè)稅可以嗎?會(huì)多交稅嗎

