
跨年專票要紅沖,(對方已認(rèn)證)怎么做。
答: 同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
我方開具的增值稅專票,對方已認(rèn)證且已跨年度,現(xiàn)在怎么紅沖
答: 你好,對方在系統(tǒng)填寫紅字發(fā)票信息表,稅局審批通過了就錄入通知單號碼開具就是了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我方開具的增值稅專票,對方已經(jīng)認(rèn)證并抵扣,現(xiàn)已跨月,對方要求紅沖,應(yīng)該怎么操作?
答: 你好,讓購買方可在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,我方憑此開具紅字發(fā)票!


孟麗 追問
2020-11-27 13:06
樸老師 解答
2020-11-27 13:08