
您好,老師,我想咨詢下免抵退申報表中第6行與納稅表差額是指本年累計差額還是以前年度總累計差額?
答: 你好,是本年度銷售額和出口退稅的差額
老師,就是申報報表時,公司以前年度報表沒有申報,現(xiàn)在12月一起申報,那么,我到底在是在申報表上填本期數(shù)還是本年累計數(shù)。那個本年累計是自動來的。我填本期本年累計數(shù)不對,我填本年累計,本期數(shù)又不對,怎么辦
答: 你好,以前年度報表,本年累計是可以修改的啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
忘了申報以前年度免抵退稅的城建稅,現(xiàn)在如何申報交納
答: 你好,填寫申報表去稅局大廳補做申報
第一季度盈利-30 第二季度盈利20 本年累計累積-10 2019 盈利 40 2018盈利-100 二季度申報季報中怎么不能填寫彌補以前年度虧損
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元,看了前期增值稅申報表沒發(fā)現(xiàn)是什么問題。(本期免抵退稅是重新備案后首期申報,以前年度有申報過,期間中斷撤銷過出口退備案一年多)
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元,看了前期增值稅申報表沒發(fā)現(xiàn)是什么問題。(本期免抵退稅是重新備案后首期申報,以前年度有申報過,期間中斷撤銷過出口退備案一年多)
申報2017年度財務報表-利潤表,本月數(shù)填哪個月的?以前年度利潤表填的都是本年累計數(shù)和上年同期數(shù)

