
老師您好,我們公司是承租方,現(xiàn)在有一個(gè)租賃減免,出租方含稅減免52082,我們做融資租賃每月結(jié)轉(zhuǎn)未稅49602,現(xiàn)在減免的稅金部分我們應(yīng)該怎么做賬呢?
答: 同學(xué)你好 是優(yōu)惠減免的要計(jì)入營業(yè)外收入
收到一張專票,支付對(duì)方租賃費(fèi) 做賬:租賃負(fù)債--租賃付款額 請(qǐng)問包含進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?包含的話,稅金怎么做?不含稅金怎么做?
答: 你好 ; 借:使用權(quán)資產(chǎn) 租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:租賃負(fù)債——租賃付款額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問按照簡(jiǎn)易辦法征收的租賃業(yè)務(wù)(發(fā)票金額:125714.28,稅額:6285.72,含稅金額13200元),計(jì)提(結(jié)轉(zhuǎn))增值稅分錄如何做呢?
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅

