
老師,我想和問一下,就是業(yè)務(wù)員之前沒和我說清楚有個工程支出是用于兩個項目的,現(xiàn)在這個支出我做到了其中一個項目的工程施工,剛好這兩個項目都沒有結(jié)款也沒結(jié)轉(zhuǎn)的,那現(xiàn)在已經(jīng)年終結(jié)賬完成了,財務(wù)報表也做了,我還可以反結(jié)賬回去調(diào)一下嗎?會有什么變化嗎?
答: 好的,謝謝老師,還有一個是已經(jīng)做了管理費了,現(xiàn)在和業(yè)務(wù)員核對才知道是工程項目支出的,因為這個項目發(fā)生是實報實銷的,那我應(yīng)該怎么去處理這個管理費,做到該項工程施工上,要是對賬目有較大的影響就算了,也才幾百塊
第二季度賬做錯了 財務(wù)報表也報錯了 不用交稅 我可以反結(jié)賬過去 更正賬務(wù) 到第三季度直接報正確的報表嗎 第一季的報表已經(jīng)申報了 可以不用更正嗎
答: 你好,第二季度的財務(wù)報表你能去稅務(wù)局修改。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不可能反結(jié)賬,稅己報,財務(wù)報表己報
答: 去年我有2筆銀行利息1000元,分錄放錯方向,結(jié)轉(zhuǎn)損益時沒結(jié)轉(zhuǎn)上,當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn),到1月報完了季報,月底發(fā)現(xiàn)本年利潤貸方還有1000元,我1月做以前年度損益調(diào)整貸本年利潤借本年利潤貸利潤分配一未分配利潤,匯算時再將1000調(diào)減,這樣處理行不行?老師說反結(jié)賬,稅都報完了,我覺不可以,如何做分錄現(xiàn)

