小規(guī)模企業(yè)購買稅控盤時:借:管理費用--辦公費820 貸:庫存現(xiàn)金 820;抵扣時分錄:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 820 貸:營業(yè)外收入820元對嗎?
jojo
于2016-09-07 16:42 發(fā)布 ??912次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,中級會計師
2016-09-07 16:50
李老師你好!我們公司這個季度的收入只有10000元,按規(guī)定是不用繳綱增值稅及增值稅附加的,在這種情況下:我還要不要做抵扣分錄:抵扣時分錄:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 820 貸:營業(yè)外收入820元 還要做這步嗎?
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借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款等科目
購買稅控盤
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-09-09 14:26:27

借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;管理費用655
2016-06-03 17:22:20

減免增值稅計入營業(yè)外收入中,不貸管理費用 年底將增值稅的明細(xì)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
2015-06-18 16:20:37

借:管理費用,貸:現(xiàn)金,后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金, 貸 管理費用
2019-10-22 16:06:01

你好,減免的時候貸方是管理費用
2018-10-15 16:49:52
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jojo 追問
2016-09-07 16:55
李老師 解答
2016-09-07 16:47
李老師 解答
2016-09-07 16:50
李老師 解答
2016-09-07 16:55