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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-09-07 11:03

你好,按申報表上的數(shù)據(jù)為準來調整賬務:
    借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(做憑證時此科目計入貸方為-0.01元)
       貸:主營業(yè)務收入0.01元。

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你好,按申報表上的數(shù)據(jù)為準來調整賬務: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(做憑證時此科目計入貸方為-0.01元) 貸:主營業(yè)務收入0.01元。
2016-09-07 11:03:17
這個需要看啥情況,為啥多這個,需要去查賬看是不是做錯了
2019-12-16 09:31:41
是小規(guī)模納稅人 還是一般納稅人呢?
2021-06-30 15:30:00
是進項稅還是銷項稅,申報表與會計帳有差異
2021-12-16 14:21:57
您好,這筆差額是在現(xiàn)在的月份調整處理。分錄,借;營業(yè)外支出,貸:主營業(yè)務收入,正數(shù)或者負數(shù),貸:營業(yè)外收入,正數(shù)。
2018-04-02 23:48:43
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