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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-09-07 10:21

那這樣我下個月比如做賬顯示要交增值稅10000元  申報表上有留底 申報表上要交的增值稅會不會是10000減去申報表上的留底 造成申報表上交的增值稅和賬上不一樣?

宋生老師 解答

2016-09-07 10:17

您好!不用特別注意什么。也不用特地做賬。

宋生老師 解答

2016-09-07 10:28

您好!不會的。因為他們都是單獨的三級科目

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相關(guān)問題討論
您好!不用特別注意什么。也不用特地做賬。
2016-09-07 10:17:41
你直接做進項稅額么,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面么,轉(zhuǎn)了就不需要額外再做賬了
2019-04-03 16:04:55
你好 留抵的不做賬務(wù)處理 你按抵扣后的金額 還需要繳納增值稅的 才做賬務(wù)處理
2019-04-03 15:52:54
你好 如果認證與你做賬的時候月份不一樣的話 就要體現(xiàn)出來的; 你進項稅大于銷項稅或者沒有銷項稅的時候 就不結(jié)轉(zhuǎn)就行了 。等后期結(jié)轉(zhuǎn)就行了 抵減進項稅
2019-11-11 17:08:23
你好,是的,可以一直結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的 沒有認證就需要把進項計入貸方 借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額)
2018-03-21 09:51:20
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