
借:銀行存款 貸:應收賬款,借:銀行存款 貸:預收賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 ,借:預付賬款 貸:銀行存款應收預收,應付預付說要到總賬里面去看的,才能具體看出是哪個,這個應該怎么看呢借:其他應收款 貸:銀行存款 (出借),借:其他應付款 貸:銀行存款(還給人家錢)借:銀行存款 貸:其他應付款(借錢),借:銀行存款 貸:其他應收款(人家還給我們錢)單位往來記哪個其他應付款也看總賬嗎?怎么看
答: 具體要看是哪個,是要在明細賬中看的。因為明細賬才會有各個往來單位的名稱明細。
老師,想請教下,我是被掛靠方,掛靠方的項目款原來預收了,現(xiàn)在才開票,借預收賬款 貸 主營收入 ,掛靠方開成本票,且把錢打入我公司公賬讓付材料款,這筆賬該怎么處理?收到款時 借 銀行存款,貸 其他應付款,收到發(fā)票時,借工程施工,貸應付賬款,付錢的時候,我要怎么才能平賬?
答: 您好,掛的其他應付款 要等工程款到賬了才能平賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
9月份有筆憑證做錯了如下:往來款,借:銀行存款 72000 貸:預收賬款-A公司 7200011月份發(fā)現(xiàn)以上憑證有誤,做了如下調(diào)整:沖9月第008號憑證:借:預收賬款-A公司 72000 貸:其他應付款-A公司 72000請問以上沖銷憑證有誤嗎?19年1月份發(fā)現(xiàn)11月份有筆累計折舊借方金額錯誤請問這個月如何做調(diào)整?紅字沖銷?如何沖銷?
答: 有老師可以幫忙解答一下嗎?

