国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

韋老師

職稱中級會計師

2020-11-19 14:27

你好!預支備用金分錄
借:其他應收款5000
  貸:銀行存款5000
報銷費用分錄
借:管理費用/銷售費用 4662
  貸:其他應收款4662
剩下的下次報銷沖其他應收款

莉莉 追問

2020-11-19 14:39

他們是采購東西,申請買菜的錢,我可以這樣做嗎,借:預付賬款  貸:銀行存款    借:原材料    貸:預付賬款

韋老師 解答

2020-11-19 14:41

不用通過原材料科目核算的

莉莉 追問

2020-11-19 14:47

那通過什么,我們是自營的食堂

韋老師 解答

2020-11-19 14:49

報銷分錄這樣寫
借:主營業(yè)務成本
  貸:其他應收款

莉莉 追問

2020-11-19 14:54

這個不是報銷,是先申請錢去買東西,然后只買了一部分,剩下一部分錢留給下次采購,這怎么能是報銷呢

韋老師 解答

2020-11-19 14:57

嗯,根據(jù)你的分錄那樣做也是對的哈

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!預支備用金分錄 借:其他應收款5000 貸:銀行存款5000 報銷費用分錄 借:管理費用/銷售費用 4662 貸:其他應收款4662 剩下的下次報銷沖其他應收款
2020-11-19 14:27:47
會計上記賬與原來一致,借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ,每月折舊;稅法可以一次折舊進入費用。這是稅會差異。
2015-06-13 05:50:35
是當月入帳當月提,還是當月入下月,下月提進入費用又應該是哪月份
2016-03-15 22:01:02
您好 實際支付了5000 付款申請單也寫5000 借:其他應付款 5000 貸:銀行存款 5000 借:管理費用 2300 貸:其他應付款 2300
2020-04-10 09:44:32
可以一次性計提折舊
2016-03-04 15:54:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...