單位前任會(huì)計(jì)對藥品這塊的多項(xiàng)數(shù)據(jù)有誤,單位想請外單位的人來處理,是否有必要?如有必要請什么單位合適?
nffycg
于2016-09-06 08:31 發(fā)布 ??797次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
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進(jìn)銷存有錯(cuò)誤 要調(diào)整的 請外單位處理 一般是找事務(wù)所財(cái)務(wù)公司把
2016-09-06 08:37:03

你好,問的是工作內(nèi)容嗎?
2022-02-19 10:08:09

你好
醫(yī)院先付藥款,藥品未到,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
收到藥品后的會(huì)計(jì)分錄,借;庫存商品,貸;預(yù)付賬款
2020-05-18 15:50:49

新制度要求藥品按實(shí)際成本核算,也就是同以前的耗材核算方式是一樣的。
購入:借:庫存商品---藥品
貸:銀行存款/ 應(yīng)付賬款
藥房領(lǐng)藥:借:庫存商品---藥品
貸:庫存商品---藥品
售出:借:現(xiàn)金/ 銀行存款/ 應(yīng)收賬款
貸:醫(yī)療收入---門診收入---藥品收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本即做:借:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本---藥品費(fèi)
貸:庫存物資---藥品(成本價(jià))
月底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:借收入貸成本倒擠本期結(jié)余
2018-07-26 15:18:37

同學(xué)你好
進(jìn)行確認(rèn)損失:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢?
貸:庫存商品-某商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?
報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理時(shí)因?yàn)槭钦5脑蛟斐傻膱?bào)廢處理
分錄:借:管理費(fèi)用
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
2021-11-03 13:53:18
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