
工會購買中秋福利,發(fā)放完后的剩余物資怎么做賬
答: 你好!請問剩余物資要怎么處理呢?
購買員工福利品,次月發(fā)放,會計分錄怎么做?
答: 你好 支付 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 計提 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司購買的月餅用于發(fā)放福利,這個購買月餅 和發(fā)放福利 分別做什么分錄 ,外賬
答: 您好,購買后,借;應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。

