老師,您好,公司一般納稅人商貿(mào),將認證進項給抵扣,因為稅局要求控制稅負,所以計劃預(yù)留抵扣100元,進項轉(zhuǎn)出20,銷項500,怎樣做分錄?
煥然
于2020-11-17 23:13 發(fā)布 ??1218次瀏覽
- 送心意
孔令運老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-11-17 23:17
您好 。
您銷項500,就是確認收入時,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額;
進項轉(zhuǎn)出,借:成本費用科目,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出;
待認證的進項稅,借:原材料/成本費用等科目,
應(yīng)交稅費-待認證進項稅
貸:應(yīng)付賬款等科目
月末,根據(jù)“銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出”算出來下月應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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您好,這個肯定是不行的
2021-03-29 14:53:43

你好? ? 是的。? 你直接把原來的貨物做報廢處理 。然后重新做一筆廠家賠付給你們分錄就行了。? ?
2021-02-01 17:17:45

你好;? ? 長期進價銷售這個? 到時怕稅務(wù)局異常的; 這個? 明顯低于市場價 怕讓你們補稅的; 要參考市場價來做銷售哈 ; 這個是銷售; 不是調(diào)貨哦。 你 兩個公司是獨立的? 公司 做賬報稅的??
2022-03-29 10:43:55

同學(xué)你好,商貿(mào)企業(yè)是最不好籌劃的,因為增值稅發(fā)票就監(jiān)控死了,所以你每個月開票要先看下你的進項大概多少。企業(yè)所得稅因為是季度預(yù)交,可以先預(yù)提部分費用暫時過渡下,當(dāng)匯算清繳之前必須要把預(yù)提的全部沖銷。
2022-01-22 19:06:45

一樣的計入庫存商品就是
2023-01-16 15:04:32
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